珠海冠宇:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-03-31
珠海冠宇电池股份有限公司董事会审计委员会发布了对致同会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。报告指出,致同所对珠海冠宇2024年度财务报表及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果。审计委员会认为致同所在审计过程中表现出良好的职业操守和业务素质。


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