华熙生物拟续聘致同为审计机构
2025-10-01

华
华熙生物
强中性买入
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华熙生物于2025年10月1日发布公告,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并经董事会审议通过后提交股东大会审议。致同会计师事务所具备证券从业资格,近年未因执业行为受到处罚,项目团队具备专业能力且与公司保持独立性。2024年度审计费用合计255万元,2025年将根据实际工作情况协商确定费用。


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