亿华通:亿华通 2024年度审计委员会履职情况报告
2025-04-29
北京亿华通科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告显示,审计委员会全年召开了6次会议,审议了多项议案,包括关联交易、财务报告、内部控制等。审计委员会监督并评估了立信会计师事务所的审计工作,指导了内部审计工作,并审阅了公司财务报告,认为财务报表真实反映了公司的运营和财务状况。此外,审计委员会评估了内部控制的有效性,未发现重大问题。


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