敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-26

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苏州敏芯微电子技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在2024年度召开了八次会议,审议了包括年度报告、内部审计工作、内部控制评价、审计机构选聘等多项重要议题。审计委员会认为天健会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、公正的原则,内部审计工作有效运作,财务报告真实准确,内部控制符合相关要求,关联交易合理,募集资金使用合规。


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