塞力医疗:监事会对《董事会关于2022至2023年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》的意见
2025-04-28
塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会确认,2022至2023年度财务报表和内部控制审计报告中的非标准审计意见涉及事项已消除。监事会同意董事会出具的《专项说明》,并将继续加强监督管理以维护公司和股东权益。


本页面内容由AI提炼生成,无法确保完全真实准确,不代表希财网官方立场,不构成投资建议。如需阅读详细说明,请点击此处
