东方材料:新东方新材料股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-26

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新东方新材料股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履行监督职责的情况进行了汇报。容诚会计师事务所对公司的财务报告和内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了公司2024年的财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会认为容诚所在审计过程中表现了良好的职业操守和业务素质。


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