中信重工:中信重工内部审计制度(2025年9月修订)
2025-09-24

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中信重工
强中性
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中信重工发布修订后的《内部审计制度》(2025年9月修订),明确了内部审计工作的职责、权限、程序及结果运用等内容。制度强调加强内部控制体系建设,提升审计独立性和权威性,强化对财务收支、经济活动、风险合规及领导干部经济责任的监督,并要求定期向审计委员会报告工作,推动审计发现问题整改。该制度适用于公司及下属全资、控股和实际管理的参股子公司。


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