大智慧:审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-12

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上海大智慧股份有限公司董事会审计与内控委员会对中兴华会计师事务所2024年度的监督职责情况进行了汇报。报告指出,中兴华所在2024年的年报审计过程中表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了审计工作,审计报告客观、完整、清晰、及时。审计与内控委员会严格履行监督职责,确保审计工作的规范有序。


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