三江购物:三江购物内部审计管理制度(2025年8月修订)
2025-08-28

三
三江购物
正面
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本文档为三江购物俱乐部股份有限公司发布的《内部审计管理制度》,主要规定了公司内部审计的制度框架、机构设置、职责要求、实施流程及信息披露等内容。制度强调通过建立健全内部审计体系,提升公司治理水平,防范风险,保障财务信息真实性和信息披露的可靠性。审计部独立于财务部门,直接向董事会下属的审计委员会负责,并需定期报告审计工作进展与发现的重大问题。


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