新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-03-21
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行了汇报。信永中和被续聘为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,其审计报告确认公司财务报表公允反映财务状况,内部控制有效。审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力和独立性进行了严格核查,认为其表现良好,职业操守和业务素质优秀。


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