中国海防:中国海防董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-29
中国海防董事会审计委员会对致同会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行汇报。致同所被聘为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构,其审计结果显示公司财务报表公允反映财务状况,内部控制有效,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对致同所的专业资质、执业能力及独立性进行了审查,认为其满足公司审计工作要求。


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