东软集团:东软集团董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-28
东软集团股份有限公司聘请立信会计师事务所作为2024年度财务审计和内部控制审计机构。立信对立软集团2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对立信的专业能力和独立性进行了充分审查,认为其能够满足公司的审计要求,并在审计过程中保持了良好的沟通与协作。


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