东软集团:东软集团董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-04-28
东软集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告显示,委员会在年内召开了5次会议,讨论了年度经营情况、财务报告、内部控制、关联交易等议题。立信会计师事务所被续聘为2024年度财务审计及内部控制审计机构。审计委员会认为公司财务报告具备真实性、完整性和准确性,内部控制运作符合相关规定要求。


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