老凤祥:老凤祥股份有限公司关于对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告
2025-04-29
老凤祥股份有限公司聘请立信会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构。立信所在审计过程中表现出色,资质合规有效,保持独立性和勤勉尽责,出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映了2024年的财务状况和经营成果,并指出公司在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。


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