*ST信通:亿阳信通监事会对《董事会关于2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
2025-04-23
亿阳信通股份有限公司监事会审核并通过了董事会发布的《2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。尽管大华会计师事务所对公司的2023年度内部控制出具了否定意见,并对财务报表出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告,但公司管理层已采取措施解决相关问题。监事会认为董事会的说明真实反映了情况,并无异议。


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