*ST信通:亿阳信通关于2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明
2025-04-23
亿阳信通股份有限公司在2023年度内部控制和财务报表审计报告中收到了非标准审计意见,涉及控股股东股权回购事项未能有效履行和非经营性资金占用未清偿等问题。然而,截至2025年4月,公司已经采取多项措施解决了这些问题,包括修订内部控制制度、收回全部股权回购款和大部分非经营性资金占用款项,并获得了标准无保留意见的内部控制和财务报表审计报告。


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