永鼎股份:永鼎股份董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明
2025-04-22
江苏永鼎股份有限公司2023年度内部控制审计报告中指出,由于未充分关注联营企业上海东昌投资发展有限公司下属房地产公司在多个财务报告期末未对土地增值税的计提金额进行估算,导致以前年度多计投资收益。2023年,公司通过自查并进行了追溯调整,董事会认为该事项已整改并消除影响。


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