普蕊斯:内部审计管理制度(2025年9月)
2025-09-10

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普蕊斯
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普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司制定了《内部审计管理制度》,明确了公司内部审计工作的规范,涵盖总则、内部审计机构和人员、职责、工作流程、内部控制检查与披露、奖惩与责任等方面。制度依据相关法律法规制定,旨在提升公司治理水平、内部控制有效性及信息披露质量,保障投资者权益。


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