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润欣科技:国信证券股份有限公司关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

2025-04-27
国信证券对润欣科技2024年度内部控制进行了核查,认为润欣科技的内部控制制度符合相关法律法规的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制。安永华明会计师事务所也出具了内部控制审计报告,确认公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构认为润欣科技的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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