ST聆达:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-24
聆达集团股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所2024年度履职情况进行了评估,确认其在审计过程中秉持公允、客观的态度,按时完成年度报告审计工作。尽管公司于2024年12月31日收到中国证监会的《立案告知书》,但致同所认为财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果,并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。


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