润都股份:董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-29
珠海润都制药股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所2024年度履职情况进行了评估,认为其具备专业资质和能力,能够满足公司审计工作的要求。中审众环对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会在年报审计过程中与会计师事务所进行了充分沟通,确保审计报告的及时性和准确性。


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