东易日盛:董事会关于2024年度非标准审计意见审计报告及内控审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-30
大华会计师事务所对东易日盛家居装饰集团股份有限公司出具了2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。公司连续亏损,营运资金短缺,面临多起诉讼及仲裁案件,重整程序存在不确定性。董事会提出多项改善措施,包括预重整、业务梳理、成本控制和风险控制。


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