贝因美:内部审计制度(2025年8月修订)
2025-08-29

贝
贝因美
强中性
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贝因美股份有限公司发布了《内部审计制度》,明确了公司内部审计的职责、权限、工作程序及相关管理要求。该制度旨在加强公司内部审计工作,提升内部控制有效性,确保财务信息真实完整,促进公司治理水平提升。审计监察部由董事会下设的审计委员会领导,独立行使审计监督职权,并对内部控制、财务报告、对外投资、关联交易、募集资金使用等重点领域进行持续监督。


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