ST新亚:年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-29
新亚制程(浙江)股份有限公司发布了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明,报告由尤尼泰振青会计师事务所审计并出具。报告详细列出了公司与其子公司及其他关联方之间的资金往来情况,强调了非经营性资金占用的具体数额和原因。该报告旨在满足监管要求,并确保资金往来的透明度。


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