星光股份:董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明
2025-04-27

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*ST星光
负面
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政旦志远会计师事务所对广东星光发展股份有限公司2024年度内部控制进行了审计,出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。强调事项段指出星光股份在投资管理方面存在内部控制缺陷,并已进行整改。公司董事会已制定并披露《对外投资管理制度》,以加强对外投资管理。


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