北部湾港:内部审计制度(经2025年9月8日第十届董事会第十八次会议审议通过)
2025-09-09

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北部湾港
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北部湾港股份有限公司发布了修订后的《内部审计制度》(Q/BGGF SJ 02-2025),该制度明确了内部审计的范围、职责、权限及工作程序,强调审计部在公司治理中的独立性和权威性,强化内部控制、风险管理及审计整改机制,并规定审计结果将作为干部考核、任免和奖惩的重要依据。


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