凤凰航运:董事会关于2024年年报非标准审计意见的专项说明
2025-04-29
凤凰航运(武汉)股份有限公司2024年年报被致同会计师事务所出具了保留意见的财务报告审计意见和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计意见。主要原因是无法获取充分、适当的审计证据以确认期初存货和应付账款的余额及营业成本跨期情况。公司已采取多项整改措施,包括优化存货管理流程、缩短供应商对账周期等,以消除该事项对公司的影响。


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