深桑达A:董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
2025-04-25
深圳市桑达实业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会发布了对中兴华会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。报告显示,中兴华在2024年度对公司财务报告及内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况及经营成果,并确认公司保持了有效的财务报告内部控制。审计与风险管理委员会对中兴华的专业资质和执业能力表示认可。


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